01 Апреля, 2024, 13:53

Доклад за 2011 год

Введение

 

Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента  Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008г. №1313-р «О реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

         Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивалась по 145  основным показателям, сгруппированным по следующим сферам: экономическое развитие, здравоохранение, и здоровье населения, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. При подготовке Доклада использованы данные управлений, Хакасстата и органов местного самоуправления.

Муниципальное образование Бейский район расположено в юго-восточной части Республики Хакасия в водоразделе рек Енисея и Абакана.

Первое упоминание о деревне Бейской встречается в 1789 году. В 1884 году земля бейская впервые обрела статус административной единицы Енисейской губернии, став Бейской волостью, а с 1924 года – Бейским районом.

            Общая протяженность административной границы Бейского района составляет 489 км, общая площадь земель – 4536 кв.км.

            От районного центра муниципального образования с. Бея до республиканского центра г. Абакана – 98 километров.

            Общая численность населения в районе 19 384 человека, из них в райцентре  с. Бея проживает 27,3% населения   или  5303  человек.

   В состав Бейского района входят 9 муниципальных образований поселений, 28 населенных пунктов.

  Экономический потенциал района представлен крупными и средними предприятиями, организациями малого бизнеса, промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, ЖКХ и других сфер деятельности.

  Природно-ресурсный потенциал муниципального образования характеризуется наличием на его территории каменноугольного месторождения, на базе которого работает угледобывающее предприятие ООО «Восточно-Бейский разрез».

  В восточной части Бейского района расположено Кибик-Кордонское месторождение облицовочных мраморов, разработка которого ведется с целью добычи мраморных блоков для производства облицовочных, архитектурно-строительных изделий и памятников, добычи сырья для производства декоративного щебня. Добычу ведут ООО «Саянмрамор – Хакасия», МКК «Саянмрамор».

  На территории района имеются запасы гранита, известняка, общераспространенных полезных ископаемых: ПГС, песка, глины, которые используются в производстве местных строительных материалов.

            Привлекательная особенность нашей земли – реки и озера, которые используются для отдыха и рыбной ловли. Некоторые озера из-за малого содержания кальция используются как лечебные, этим они отличаются от большинства минеральных водоемов юга Красноярского края и Хакасии. Районом планируется разработка инвестиционных проектов, направленных на туристское развитие озер «Подгорное», «Утиное», «Черное», «Сосновое», «Худжур».

Освоение участка, прилегающего к спортивно-развлекательному комплексу «Жарки» ОАО «Гладенькая», позволит создать туристско-рекреационную особую экономическую зону на основе горнолыжных трасс, развлекательных центров, гостиниц, канатно-буксировочной дороги,  искусственного оснежения.

На территории Бейского района расположены зоны степей, лесостепей, смешанных лесов и тайги. В таежной зоне произрастают кедровый орех, грибы, черемша, пищевой папоротник, ягодники, лекарственные растения. Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются АУ РХ «Бея-Лес-Сервис», индивидуальные предприниматели  Сергиенко А.И., Кончаков В.Г.

Бейский район имеет сельскохозяйственную направленность. В настоящее время район индустриализуется. Однако сельскохозяйственное производство по-прежнему имеет очень важное значение для экономики и социальной сферы района.

В районе на 1.01.2012 года функционирует одно акционерное общество, 3 общества с ограниченной ответственностью, 3 производственных кооператива, 217 крестьянских (фермерских) хозяйства и 7616 личных подсобных хозяйств, в том числе из числа безработных граждан организовали крестьянские (фермерские) хозяйства 85 граждан, ими создано 20 дополнительных рабочих мест.

В с.Бея работают три филиала банков, одним из которых является региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», основной задачей которого является реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» - увеличение кредитования агропромышленного комплекса и повышение жизненного уровня жителей села в рамках целевой программы «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства МО Бейский район на 2010-2015 гг.».

Прирост объема сельскохозяйственного производства в районе планируется за счет увеличения продукции животноводства. Будет продолжена реализация мероприятий по развитию коневодства и овцеводства. Большая роль отведена мясному табунному коневодству.

Транспортная система района представлена сетью автомобильных дорог, автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Обслуживание и содержание дорог, мостов осуществляет  ГУП РХ Алтайское ДРСУ, а внутри поселения органы местной власти.

Также по территории района пролегает железная дорога промышленного назначения «Саяногорск-Камышта» с ответвлениями «Асфальтовый завод», «Угольный Разрез» и железнодорожной станцией «Сорокоозерки» в с.Кирба.

Важную роль в решении экономических и социальных задач играет предпринимательство, которое стало одним из основных источников насыщения рынка товарами народного потребления и медицинскими услугами. Предпринимательство противостоит росту безработицы путем сохранения и создания новых рабочих мест. В районе действуют более 600 индивидуальных предпринимателей, которые оказывают коммунальные, бытовые, пассажирские услуги, занимаются производством колбасных изделий, молочных продуктов и т.д.

         

1.      ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

 

Численность населения муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 19,4 тыс. человек, с начала 2011 года численность населения увеличилась на 0,1 тыс.человек. Количество родившихся в 2011 году составило 334 человек и увеличилось по сравнению с 2010 годом на 30 человек. Количество умерших  в 2011 составило – 287 человек и уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 16 человек. Показатель общей смертности составил 16,2 человека на 1000 человек населения. Число браков  в 2011 году составило – 165 по сравнению с 2010 годом увеличилось на 60.  В расчете на 1000 человек населения зарегистрировано 9,3 брака. Число разводов в 2011 году составило – 73 и увеличилось по сравнению 2010 годом на 21. В расчете на 1000 человек населения зарегистрировано 4,1 разводов. На 100 образовавшихся брачных пар пришлось 44 распавшихся.

В промышленности Бейского района наблюдается положительная динамика роста объемов производства.

В 2011 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 2915323 тыс. рублей, что на 59,4% выше уровня 2010 года и на 12,1% выше декабря 2010 года. Рост показателя произошел за счет увеличения добычи угля  в районе.

В 2011 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили  383,7 млн.руб., что на 11,3% больше уровня 2010 года. В 2011 году в структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов наибольший объем приходится на машины 272337 тыс.руб.,( выше уровня 2010 года на 7,1%), здания и сооружения 100444 тыс.руб. (выше уровня 2010 года на 2,6%).

В 2011 году организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построена 21 новая квартира, общей площадью 1731 кв. метра, что выше уровня 2010 года на 0,5%.

На 55% увеличился объем  отгруженных  товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям  и составил 3322741,3 тыс.руб., в расчете на душу населения 155,3 тыс. руб..

В крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях на 1 января 2012 года по сравнению с соответствующей датой 2011 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 9 %, что выше среднереспубликанского показателя на 4,3%, увеличилось поголовье коров на 1,6 %, овец и коз на 48,8 %, лошадей на 19,9%. В 2011 году увеличились посевные площади на 12,4%. Основными производителями зерна являются крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, доля их в производстве зерна в 2011 году составила 67,8%.

 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере экономического развития за 2011 год осуществлялась по  направлению: «Дорожное хозяйство и транспорт» (показатели №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9).

           

   

Ед. изм

Отчетная информация

 
     




1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

%

0

0

0

0

0

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

%

30

30

30

30

30

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих  нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

0

0

0

0

0

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

54

67

67

67

67

5.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района

%

0

1,3

1,3

1,3

1,3

6

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

тыс.руб

0

2942,0




7

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб

0

0




8

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

тыс.руб

0,4





9

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

0

0

0

0

0

0

Транспортная система района представлена автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Обслуживание и содержание федеральных дорог, мостов в 2011 году осуществляло   ГУП РХ Алтайское ДРСУ «Бейский участок», а внутри поселения органами местной власти.

Одной из основных проблем дорожного комплекса Бейского района является недостаточный объем выполняемых работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011г. составила 67 %,  из-за недостатка денежных средств на капитальный ремонт.

            По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 13% в результате реализации запланированных мероприятий по муниципальной целевой программе «Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселений МО Бейский район на 2011-2013 годы». В 2011 году на ремонт автомобильных дорог поселений района по программе были выделены денежные средства в размере 1 млн.рублей.

           

Развитие малого и среднего предпринимательства

   

Ед. изм

Отчетная информация

 
     




10

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Единиц на 10 тыс. человек населения

341

340,09

690

725

761

11

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

2,05

1,95

2

2,1

2,2

12

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг

для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,

 

%

19,2

12,7

13,2

13,6

14,3

13

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

%

0,02

0

0,02

0,03

0,03

14

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

 

%

0,0500

0,0500

0,0500

0,0500

0,0600

15

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и  иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки  субъектов малого и среднего

предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв.метров

0

0

0

0

0

16

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс.руб.

         

рублей

   

рублей

           

61,88

           

100,22

           

105,2

           

110,5

           

116

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики и одной из главных социально-экономических задач общегосударственного значения. Значительным ресурсом развития территории является развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе и положительное решение проблемы занятости.

В целях развития малого предпринимательства действует муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на период 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Бейский район от 01.12.2010 г. № 1188.

Общий объем финансирования на поддержку предпринимательства в течение последних четырех лет составил 4177 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 года в Бейском районе осуществляют деятельность 617 индивидуальных предпринимателей, в том числе 217 со статусом главы крестьянского (фермерского) хозяйства. В 2011 году от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района поступило налоговых платежей в сумме 4883,2 тыс. рублей (в 2010 году- 3213,9 тыс. рублей).

В 2011 году на развитие предпринимательства в Бейском районе направлено 1939 тыс. рублей.

Финансовую поддержку получили 18 Глав крестьянских (фермерских) хозяйств и 13 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 1820 тыс. рублей.

Кроме этого осуществлялись мероприятия, не требующие финансирования: публикации в газете «Саянская заря» информации в «Уголке предпринимателя», обеспечение предпринимателей методической литературой по различным вопросам ведения деятельности. Осуществлялся выезд в территории с целью оказания методической помощи по организации взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимателей. Оказывалось содействие в подготовке конкурсных заявок на предоставление республиканских грантов в размере 300 тыс. рублей. Четыре  гранта получили главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Центр содействия «Одного Окна» в течение года оказывал консультационные услуги.

Учитывая стратегические направления развития Республики Хакасия и политику Правительства Российской Федерации в целом, сегодня мы имеем  возможность привлечения дополнительных денежных средств на развитие предпринимательства, что в дальнейшем способствует созданию дополнительных рабочих мест и позитивному развитию территории.

Но малый бизнес в процессе своего развития порождает проблемы, требующие пристального внимания органов власти: некоторые предприятия не вовремя платят налоги, заработная плата в малом бизнесе ниже, чем на средних предприятиях.

 

Улучшение инвестиционной привлекательности

   

Ед. изм

Отчетная информация

 
     




17

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

     

га

     

га

15,45

     

15,45

     

0

15,38

     

15,38

     

0

16

     

16

     

0

16

     

16

     

0

16

     

16

     

0

17(1)

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

 

%

0,69

0

0

0

0

17(2)

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

 

%

0

0

0

0

0

18

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

%

15,06

15,11

15,3

15,8

16,0

19

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

90

90

90

90

90

20

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

 

дней

10

10

10

10

10

21

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства – в течение 3 лет

иных объектов капитального строительства- в течение 5 лет

                   

кв.м.

 

кв.м.

 
                 

0

 

0

                 

0

 

0

                 

0

 

0

                 

0

 

0

                 

0

 

0

22

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

 

Тыс.руб.

0

0

0

0

0

23

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

 

рублей

62337

5802,9

7168,7


9480,6

 

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 0,02 % и увеличение ее планируется за счет нового строительства нежилых офисных помещений.

В 2010 году земельных участков для индивидуального жилищного строительства было предоставлено 15,45 га, в 2011 году 15,38 га. В 2012 году и последующие годы планируется увеличение площади земельных участков до 16 га ежегодно.

Доля земельных участков в муниципальном образовании Бейский район предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков составляет 0,69 % в 2010 году, в 2011 году 0 %. В последующие годы предоставление земельных участков под строительство (кроме жилищного)  на основании торгов не планируется.

Земельных участков находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена с правом постоянного (бессрочного) пользования нет в связи с тем что данный вид права был переоформлен до 2010 года.

Доля площади  земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального образования Бейский район в 2010 году составляет 15,06 %, в 2011 году 15,11 %, к 2014 году планируется повышение до 16 %. Увеличение доли площади земельных участков происходит за счет оформления земельных участков в собственность граждан.

             Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов составляет 90 дней с учетом срока опубликования информации в средствах массовой информации, проведении межевания земельного участка, постановки его на государственный кадастровый учет и подготовки документов для предоставления земельного участка для строительства. 

   

Сельское хозяйство

   

Ед. изм

Отчетная информация

 
     




24

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

 

единиц

3

5

5

5

6

25

Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

 

единиц

5

8

8

8

8

26

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

 

га

18074

19027

20000

20000

21000

27

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

 

га

29886

30839

32000

32000

33000

28

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

 

%

63

61,7

62,5

62,5

63,5

В районе на 1.01.2012 года функционирует одно акционерное общество, 3 общества с ограниченной ответственностью, 3 производственных кооператива, 217 крестьянских (фермерских) хозяйства и 7616 личных подсобных хозяйств, в том числе из числа безработных граждан организовали крестьянские (фермерские) хозяйства 85 граждан, ими создано 20 дополнительных рабочих мест.

Общее число сельскохозяйственных организаций увеличилось на 3 единицы, за счет реорганизации ОАО № «Табатское», ОАО «Новотроицкое» и создание нового предприятия ООО «Саянская форель».

Реализация программы «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2010-2015 годы» позволила улучшить ситуацию  отрасли. Всего в 2011 году было получено субсидий сельхозпредприятиями на развитие молочного и мясного скотоводства, приобретение кормов  89461,6 тыс. рублей.

Приобретение элитных  и высокорепродуктивных семян зерновых культур за счет средств программы и  передача их в другие сельхозпредприятия позволило увеличить урожай зерновых культур в хозяйствах.

Приобретение семян высокобелковых кормовых культур для сельхозпредприятий, распределение на конкурсной основе с дальнейшей передачей в другие хозяйства позволило увеличить и улучшить кормовую базу в животноводческих хозяйствах.

Площадь фактически использованных сельскохозяйственных угодий муниципального района в 2011 году составила 19027 га. Субсидирование затрат по  вводу в сельскохозяйственный оборот залежных земель позволило увеличить посевные площади на 953 га. Планируемая площадь возрастет в 2012-2014гг. до 21000 га  за счет вновь вводимых земель.

В 2011 году Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Бейского района предоставлены согласования для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам  28 личным подсобным хозяйствам на сумму 4 032 тыс.рублей.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий района в 2011 году составляла  30839 га. Планируемая площадь в 2012 -2014гг. составит 33 000. Увеличение общей площади сельхоз угодий планируется за счет ввода новых земель.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района в 2011 году составляла 61,7 %.или 18615 га из 30839 га.

Результатом вышеперечисленных мер за  2011 год является увеличение поголовья КРС и надоев молока, увеличение кормовой базы и  посевных площадей.

            Обеспечение финансовой поддержки приоритетных направлений развития сельского хозяйства в  Бейском районе позволяет создавать благоприятные условия для организации и устойчивой деятельности акционерных обществ, крестьянских хозяйств и личного подворья на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки.

 

Доходы населения

   

Ед. изм

Отчетная информация

 
     




29

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной

заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

 

%

               

65,0

               

70,6

               

76,2

               

81,8

               

87,4

               

30

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

           
 

крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

13855,8

 

15972,0

16770,6

17609,13

18489,5

 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

7624,7

9674,8

10158,5

10666,4

11199,8

 

муниципальных общеобразовательных учреждений:

рублей

9257,8

11052,9

11605,5

12185,8

12795,1

 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

13426

14874

22254

23367

24535

 

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-

рублей



10620

11151

11708

 

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также  педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

 
             

муниципальных учреждений здравоохранения:

рублей

12124

14904,2

14333

14860

15680

 

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

24954

29882

29882

29882

34658

 

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

10652

16682

16682

17682

18896

 

прочего персонала,

   

в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

 

рублей

10554

   

6770,8

 

12567,9

 

6770,8

 

13196,3

   

7109,3

13856,1

 

7464,8

 

14548,9

 

 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Республике Хакасия на 4 квартал 2011 года утверждена постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.02.2012 № 91 в сумме 5895 рублей, для трудоспособного населения - 6237 рублей, пенсионеров - 4707 рублей, детей - 5993 рубля.

Благоприятной тенденцией, как следствие устойчивого развития экономики, является продолжающийся рост уровня заработной платы во всех отраслях, среднемесячная величина которой по всему кругу предприятий за 2011 год  составила 15192,8 рубля и возросла на 13,8% по сравнению с 2010 годом, рост среднемесячной заработной платы по Республике Хакасия в 2011 году по сравнению с 2010 г. составил 12,7%.

Средняя начисленная заработная плата в 2011 году в крупных и средних организациях района составила 15606,2 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 15,3 %.

Просроченной задолженности по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2012 года в организациях и предприятиях Бейского района не наблюдалось.

 

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

По данному направлению органы местного самоуправления оценивались по 23 показателям.

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




32

Охват населения (17лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

%

43,7

42,4

73,3

73,3

73,3

33

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

 %

19

29,4

30

30

30

34

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

единиц

0

0

1

1

1

35

Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

1

1

1

1

1

36

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

 %

1

1

0

0

0

37

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

 %

0

1

1

1

1

38

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

 %

0

0

0

1

1

39

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

1

1

1

1

1

40

 Число случаев смерти лиц в возрасте

до 65 лет - всего

           

в том числе:

на дому

 

в том числе:

от инфарктов миокарда

от инсульта

в первые сутки в стационаре – всего

в том числе:

от инфаркта миокарда

           

от инсульта

Случаев на 100 тыс. человек населения

   

-//-

       

-//-

-//-

-//-

 

Случаев на 100 тыс. человек населения

   

-//-

 

655,9

               

542,1

       

16,2

59,6

32,5

 

0

               

10,8

837,3

               

626,5

       

11,7

17,5

25,9

 

0

               

5,8

801,3

               

472,6

       

9,8

18,1

25,9

 

3

               

6,0

801,3

               

472,6

       

9,8

18,1

25,9

 

3

               

6,0

801,3

               

472,6

       

9,8

18,1

25,9

 

3

               

6,0

41

Число случаев смерти детей до 18 лет – всего

в том числе:

на дому

в первые сутки в стационаре

-//-

   

-//-

-//-

 

119,9

   

0

47,9

206,2

   

0

0

116

   

0

0

116

   

0

0

116

   

0

0

42

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете

на  10 тыс. человек населения – всего

в том числе:

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

 

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

 

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

 

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

 

число прочего персонала,

 

в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

         

-//-

             

человек

     

-//-

         

-//-

       

человек

   

человек

     

162,2

         

16,1

           

6,2

   

73,1

         

9,3

       

31,6

 

40,9

 

177,2

         

16,1

           

5,2

   

67,8

         

8,8

       

43,52

 

49,74

178,1

         

17,1

           

5,2

   

67,8

         

7,8

       

43,5

 

49,7

178,6

         

17,6

           

6,7

   

67,8

         

9,3

       

43,5

 

49,7

178,6

         

17,6

           

6,7

   

67,8

         

9,3

       

43,5

 

49,7

 

43

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

9,6

9,6

10,9

10,9

10,9

44

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

-//-

 

314,8

313,8

320

320

320

45

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

единиц

57,5

55,9

55,4

55,4

55,4

46

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

564,7

635,1

637

637

637

47

Фактически стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-//-

 

160

251,4

255,3

255,3

255,3

48

Объем медицинской помощи, предоставляемой  муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

 

стационарная медицинская помощь

 

амбулаторная помощь

     

дневные стационары всех типов

       

скорая медицинская помощь

       

койко-дней

       

посещений

   

пациенто-дней

     

вызовов

       

1,647

       

6,338

     

0,409

     

0,354

       

1,621

       

7,280

     

0,397

     

0,489

       

1,755

       

8,893

     

0,486

     

0,597

       

1,986

       

8,895

     

0,486

     

0,597

       

1,986

       

8,895

     

0,486

     

0,597

49

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

 

амбулаторная помощь

 

дневные стационары всех типов

 

скорая медицинская помощь

       

рублей

     

-//-

   

-//-

 

-//-

 
     

1086,8

     

193,2

 

404,6

 

618,2

 
     

1589,7

     

200,6

 

317

 

794,2

     

1589,7

     

215

 

420

 

620

     

1579,7

     

215

 

420

 

620

     

1579,7

     

215

 

420

 

620

50

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

0

0

1

1

1

51

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение 

тыс.

48897,3

59054,6

18545

19472,2

20445,8

52

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-//-

 

3017,1

3661,1

140

3844,5

4036,2

53

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

38289,6

46509,2

16998

17847,9

18740,3

54

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-//-

 

25408,5

32115,5

9776,9

10265,7

11779

При анализе показателей эффективности деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования Бейский район за 2011 год и их планируемых значениях на 2012-2014 района по здоровью населения можно отметить следующее.

             Увеличение заработной платы в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- врачей из-за совмещения вакантных должностей и повышения категорий;

- прочего и младшего персонала из-за совмещения вакантных ставок.

  Увеличение средней заработной платы по среднему персоналу в связи с увеличением физических лиц среднего персонала по Бондаревской участковой больнице и наполняемостью должностей по ФАПам.

     В 2011 году снизился охват взрослого населения профилактическими осмотрами на туберкулёз на 3 %, что связано с корректировкой плана флюорографического обследования, с отдалённостью населенных пунктов от ЦРБ. Увеличился охват населения профосмотрами на злокачественные новообразования на 32 %.

                При анкетировании граждан в 2011 г. отмечается повышение удовлетворенности населения медицинской помощью на 4,6 %.

                Общее число амбулаторных учреждений района всего 1, оснащено медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения и стандартами оказания медицинской помощи в 80 %.

Смертность  лиц в возрасте до 65 лет возросла на 27,6 % и составила 837,3 на 100 тыс. населения.

Смертность на дому возросла на 15,5 % и составила 626,5 на 100 тыс. населения;

-  от инфаркта миокарда уменьшилась в 4,5% и составила 11,7 на 100 тыс. населения;

-  от инсульта уменьшилась в 1,4 раза и составила 17,5 на 100 тыс. населения

            Смертность детей до 18 лет возросла на 66,8 % и составила 206,2 на 100 тыс. населения, в т.ч. на дому 2 чел, показатель 47,9 на 100 тыс. населения.

            Число работающих в МУ Бейская ЦРБ возросло на 29 человек, и составило 177,2 на 10 тыс. населения.

            Число врачей остается на уровне 2010 года и составляет 31 человек  или 16,1 человек на 10 тыс. населения.

            Число участковых врачей и ВОП уменьшилось на 2 человека и составляет 5,2 человека на 10 тыс. населения.

            Число среднего медицинского персонала уменьшилось на10 человека и составляет 67,8 человек на 10 тыс. населения.

            Число прочего персонала увеличилось на 23 человека и составляет 43,5 человека на 10 тыс. населения.

            Число медицинских сестёр участковых и медицинских сестёр врачей общей практики составляет 8,8 человек на 10 тыс. населения.

            Средняя продолжительность пребывания пациента на койке сохраняется на прежнем уровне (2009 г. – 9,6, 2011 г. – 9,6 к/дн)

            Средняя занятость койки 313,8 по ЦРБ (по РХ 320). Число коек уменьшилось на 3.

Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 55,9. Объём медицинской помощи в расчёте на 1 жителя:

-  стационарная помощь – 1,621 к/д (РХ – 1,995)

-  амбулаторная помощь – 7,280 посещений (РХ – 8,962)

-  дневной стационар – 0,397 (РХ – 0,496) -СМП- 0,489 (РХ-0,322)

Увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи в 2011 году произошло за счет увеличения тарифов на медицинские услуги согласно решению согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги к протоколу №8 от 02.12.2011г..

Объем стационарной медицинской помощи уменьшился в связи с увеличением функции койки, что привело к уменьшению коек.

Объем посещений амбулаторной помощи увеличился за счет увеличения нагрузки на врачебную должность.

Объем вызовов скорой медицинской помощи увеличился за счет оборудования дополнительного поста скорой помощи по Бондаревскому врачебному участку.

В2012г.- 0 ЛПУ

В 2013 г.-4-х ЛПУ.

В 2014 г.-8-ми ЛПУ.

На 2011-2013 годы запланировано увеличение следующих показателей:

-  удовлетворенность населения медицинской помощью до 70 %;

-  охват проф. осмотрами на туберкулёз планируется увеличить до 60 % Планируется снижение следующих показателей:

-  число случаев смерти лиц в трудоспособном возрасте.

-   число случаев смерти от инфаркта миокарда.

 

Медицинские услуги на территории Бейского района Республики Хакасия оказывает муниципальное бюджетное учреждение Бейская центральная районная больница.

В 2011 году в МБУ Бейская ЦРБ  принято на постоянную работу 2 врача,  4 врача-совместителя, 15 медицинских сестер, 4 фельдшера.

В целях поддержки молодых специалистов  в  2011 г. реализовывались мероприятия по социально-экономической  поддержке  студентов и молодых специалистов, работающих в Бейском районе. В рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Бейского района на 2011-2013 годы» молодым специалистам  к заработной плате производилась  доплата в размере 30 % к должностному окладу,  молодому специалисту-врачу были выплачены подъемные  100 тыс. рублей.

В 2011 году приобретено две квартиры для врачей на сумму 2,0 млн.  рублей.

С целью укомплектования учреждений здравоохранения медицинскими кадрами заключен договор с пятью  специалистами на обучение в интернатуре с последующим трудоустройством в 2012 году  в МБУ Бейская ЦРБ. 

За отчетный период  проведено обучение  по повышению квалификации  54 работников  (8 врачей, 42 средних медицинских работников).

            Из  всех  источников финансирования в 2011 году израсходовано на здравоохранение  115,3  млн. рублей, в том числе из местного бюджета 50,2 млн.рублей.

Приобретено:

- мебели на сумму 125,2 тыс. рублей, из них: офисной мебели  на сумму 49,3 тыс. рублей; медицинский мебели – на  75,9 тыс. рублей; 

- 1 автомобиль ( с. Бондарево) - 449,9 тыс. рублей;

-  медицинского оборудования и изделий  медицинского назначения на сумму 1378,7 тыс.руб.,

- электрооборудования на сумму  21,1 тыс. рублей;

- орг. техники на сумму 157,5 тыс. рублей.

В октябре 2011 г. сдан в эксплуатацию  ФАП в д. Калы.  На строительство объекта из районного бюджета по муниципальной программе «Социальное развитие села в МО Бейский район на 2009-2012 гг.» было выделено 119,9 тыс. рублей, из консолидированных бюджетов: республиканского – 925,8 тыс. рублей и федерального – 1220,0 тыс. рублей.

Для улучшения оказания медицинской помощи в стационарных условиях принят на работу врач-анестезиолог, открыта палата интенсивной терапии. Проводится тромболизисная терапия больным с острой коронарной недостаточностью. Говоря о положительной  динамике развития системы здравоохранения в районе, стоит отметить, что уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи не всегда бывает позитивным. А это значит, что предстоит  большая работа по повышению эффективности и результативности использования кадровых и материально-технических ресурсов для обеспечения доступности и качества медицинской помощи населению, улучшения демографической ситуации.

В районе работает МП «Фармация», которое является социально-значимым объектом для населения Бейского района, т.к. через него осуществляется льготное лекарственное обеспечение,  обеспечение населения района лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Товарооборот предприятия за 2011 г. составил 2098,9 тыс. рублей, товарооборот за 2010 г. – 2630,0 тыс. рублей.

В 2011 г. муниципальной аптекой обслужено 7959 рецептов на сумму 4188,5 тыс. рублей, из них по федеральной льготе 3514 рецепт на сумму 2665,6 тыс. рублей, по региональной льготе 4445 рецептов на сумму 1522,8 тыс. рублей.

В МБУ Бейская ЦРБ с мая 2010 года работает аптечный киоск.

Проведены капитальные ремонты на сумму 1398,8 тыс. рублей (замена стояков водоснабжения и смена санитарно-технических приборов в кабинетах лаборатории, процедурных кабинетах, санпропускнике и акушерском отделении МБУ Бейская ЦРБ, капитальный ремонт кровли, водопроводной сети и устройство ливневых труб, замена 13 окон на окна из ПВХ, одной входной двери, оборудование теплых туалетов, ремонт системы водоснабжения в  Куйбышевской участковой больницы.  В 2011 году прошли лицензирование 18 ФАПов для осуществления розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных селах.

3. ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Государственная система дошкольного образования в Бейском районе представлена 11 дошкольными образовательными учреждениями. Всего в данных учреждениях воспитываются на 01.01.2012 года 693 ребенка дошкольного возраста.

Одной из важных проблем является очередность в дошкольные образовательные учреждения.  В  2011 году  открыты дополнительные группы  в Табатском  детском саду - 1 группа (20 детей), в  Большемонокском - 1 группа (15 детей), группа предшкольной подготовки открыта  для 20 воспитанников на базе Табатской школы. Однако, несмотря на предпринимаемые меры,  в детские сады сохраняется очередь. В 2011 году очередь увеличилась на 52 чел. и составила  227 человек. Особенно напряжённая ситуация в с. Бея, с. Бондарево,  с.Сабинка и  с. Табат. С целью наполняемости детских садов «Родничок» с. Бея, «Колобок» с. Куйбышево  организован бесплатный подвоз детей по с. Бея и из аала Чаптыков в с. Куйбышево.

   

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




56

Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

698

740

671

690

730

57

Численность детей в возрасте 3-7, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

 из них численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет бюджета городского округа (муниципального района)

человек

           

-//-

 

0

             

0

0

             

0

0

             

0

0

             

0

0

             

0

58

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

-//-

 

897

920

930

940

950

59

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для  определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов

12

13

10

10

9

60

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

0,76

0,76

0,8

0,9

0,9

61

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

11

11

11

11

11

62

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта

-//-

 

8

0

0

0

0

63

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

30,0

31,8

33,0

33,5

34,0

64

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

тыс.рублей

37667,9

44992,8

47313

46798

47266

65

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-//-

 

750,3

111

116

122

66

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-//-

 

22761,5

34077

34511

36237

38049

Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную  образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района (группы полного дня, группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, группы предшкольной подготовки на базе школ) в 2011 году увеличена на 42 ребенка за счет открытия дополнителтьных групп на базе Табатского детского сада «Ветерок», Большемонокского детского сада «Сказка» и группы предшкольной подготовки в МБОУ Табатской СОШ.

В дальнейшем численность детей будет  увеличиваться за счет открытия дополнительной группы в МДОУ Бейском  детском  саду  «Ивушка», а к 2014 году за счет строительства нового детского сада в с. Новокурск и реконструкции Сабинского детского сада.

Численность детей в возрасте 3-7, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет бюджета городского округа (муниципального района) данная услуга в районе не оказывается и на прогнозный период не планируется.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании будет увеличиваться за счет увеличения рождаемости и увеличения количества детей, рожденных в 2009 и 2010 годах.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения увеличилась за счет повышения рождаемости и постановки на очередь детей до 1,5 лет.

Коэффициент посещаемости, начиная с 2012 года будет увеличен за счет увеличения количества детей в детских садах района и уменьшением случаев заболевания детей простудными и другими заболеваниями в связи с проведением систематических профилактических и закаливающих процедур, витаминизации блюд, использования здоровьесберегающих технологий.

Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование связано с открытием трех дополнительных групп и увеличением заработной платы работников в связи с переходом на новую систему оплаты труда.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году увеличилась на  2 педагога (МБДОУ  Бейский детский сад «Родничок», МБДОУ  Бейский детский сад «Ромашка»). За период с 2012-2014 год доля лиц с высшим образованием увеличится за счет обучения 5 педагогов  детских садов района в высших учебных заведениях.

В 2011 году общий объем расходов  на дошкольное образование составили 44238 тыс.руб., что  на 6571 тыс. руб. больше , чем в 2010 году.

Расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2010 году  составили 1367 тыс.руб., 2011 году составили 750,3 тыс.руб.Уменьшение произошло в связи с тем , что в 2011 году было открыто   меньшее количество  дополнительных  групп в детских дошкольных учреждениях .

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в 2011 году  составили 34354 тыс. руб. что на  11593,5 тыс.руб. больше , чем в 2010 году. В 2011 году осуществлен переход на новую систему оплаты труда  муниципальных детских дошкольных учреждений, в связи с этим динамика роста  на оплату труда и начислений на оплату труда в 2012 – 2014  продолжает увеличиваться.

     

4. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




69

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

   

%

100

96,7

100

100

100

70

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

 

человек

39

30

34

33

29

71

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

 

-//-

39

29

34

33

29

72

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

 

человек

39

30

34

33

29

73

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

 

-//-

39

29

34

33

29

74

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

 

-//-

0

2

0

0

0

75

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

 

-//-

39

28

34

33

29

76

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

 

процентов

3,45

8,5

9,0

9,5

10

77

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

 

единиц

0

0

0

0

0

78

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

 

-//-

10

10

9

9

9

79

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

 

-//-

6

0

0

0

0

80

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

 

человек

0

0

0

0

0

81

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

 

-//-






82

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 

процентов

73,6

78,1

79,0

80,0

80,0

83

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

 

человек

0

0

0

0

0

84

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

 

-//-

385

362

367

370

370

85

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

 

-//-

0

0

0

0

0

86

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

 

-//-

161

138

140

140

140

87

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не

осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

   

человек

0

0

0

0

0

88

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не

осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

 

-//-

224

224

227

225

220

89

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

 

единиц

0

0

0

0

0

90

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

 

единиц

83

83

83

83

83

91

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

 

рублей

141876

194948,6

204696

214931

225677

92

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

 

тыс. рублей

224330

216126,9

237484

220398

220323

93

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

-//-

53921,9

12655,9




94

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

 

-//-

152558,8

188276,3

186553

199375

199953

95

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

 

тыс. рублей

123312

155071,6

172372

172572

172711

96

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

 

единиц

9

10

9

9

9

97

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

 

-//-

0

10

9

9

9

98

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

 

человек






99

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)

 

-//-






100

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

 

тыс. рублей

10095,4

12390,3

13794

14094

14235

101

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

тыс. рублей

30,6

40

10

10

10

102

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

 

-//-

8724,7

10283,8

12222

12222

12343

 

 Доля лиц, сдавших ЕГЭ, составила в 2011 году 96,7 %, что на 3,3 % меньше чем в прошлом году. Из 30 выпускников сдававших ЕГЭ по русскому языку сдали 29 (один  выпускник Табатской СОШ не сдал экзамен по русскому языку)  и  из 30 выпускников сдававших ЕГЭ по математике один не сдал (Кирбинская СОШ).

Из 30 выпускников сдававших ЕГЭ по русскому языку сдали 29 (один  выпускник Табатской СОШ не сдал экзамен по русскому языку)  и  из 30 выпускников сдававших ЕГЭ по математике один не сдал (Кирбинская  СОШ). Таким образом, два выпускника не получили аттестат  о среднем образовании.

Увеличение доли учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло на 5% за счет привлечения молодых специалистов на вакантные должности.

Планируется увеличение  молодых специалистов в общеобразовательные учреждения  за счет замены учителей пенсионного возраста.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшится  за счет реорганизации, т.к. МДОУ Буденовская ООШ стала филиалом МДОУ Табатской СОШ.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилось  в 2011 году за счет перевода учащихся из общеобразовательных школ в школы-интернаты района.

Увеличение показателя объясняется систематической работой образовательных учреждений по профилактике простудных заболеваний, проведением утреннего фильтра, массовой иммунизацией против гриппа, включением в рацион питания овощей и фруктов, витаминизацией 3-х блюд,  применением в учебном процессе оздоровительных методик, таких как: элементы здоровьесберегающей технологии Базарного, физкультминутки во время уроков, динамические перемены и паузы, также за счёт введения в 2011 году в образовательные программы школ 3-ого часа физической культуры, переходом на ФГОС в 1 классах с включением дополнительных 2-х часов двигательной активности, и 2-хразового питания.

Произошло уменьшение численности работников в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 23 человека в связи с оптимизацией сети образовательных учреждений района. Возможно  небольшое увеличение за счет вакантных должностей,  требующихся в общеобразовательных учреждениях.

Увеличение численности прочего персонала произошло в 2012 году за счет открытия в МБОУ Табатская СОШ группы предшкольного подготовки. В связи приведением в соответствие штатов по Буденовской ООШ, МБОУ Усть-Киндирлинской ООШ планируется уменьшение численности прочего персонала.

С 01.06.2011 года муниципальные общеобразовательные учреждения в полном объеме  переведены   на новую систему оплаты труда (НСОТ). Произошло уменьшение образовательных учреждений в 2012 году в связи с реорганизаций  МОУ Буденовская ООШ, которая стала филиалом МБОУ Табатской СОШ.

Одна из проблем образования Бейского района – сокращение численности учащихся. Если в            2009 году в школах обучалось  2303 школьника, то в 2011 году – 2271  школьник. Количество учащихся снизилось в Куйбышевской школе (на 15 человек), в Верх-Киндирлинской – на 10 человек, Большемонокской – на 9 человек. Увеличилось количество школьников в Табатской школе на 13 человек, Кальской школе на 13 человек, в Новоенисейской - на 19 человек.

В общей структуре расходов  консолидированного бюджета Бейского района на образование  в 2011 г приходилось  50,4 %, что составило 263973,0 тыс. руб.

Большое внимание в районе уделяется поддержке одаренных детей. В 2011 году 7  учащимся,   проявивших неординарные способности в области науки, искусства и спорта,  присуждены именные стипендии.

В 2011 году создан некоммерческий благотворительный фонд поддержки одарённых детей Бейского района «Чарых». В качестве спонсоров выступили 20 предпринимателей и  руководителей учреждений района. В мае 2011 года организован и проведен Фестиваль, на котором были награждены 368 лучших учащихся Бейского района в различных номинациях.

С начала 2012 года действует муниципальная целевая программа «Развитие хакасского языка, литературы и культуры в Бейском районе на 2012-2014 г.г.», в рамках которой предусмотрена 100% надбавка к заработной плате учителям, преподающим хакасский язык, в том числе и факультативы.

Важным направлением в работе администрации района является создание условий для  организации полноценного питания в образовательных учреждениях. В результате реализации программ, направленных на повышение качества питания, охват горячим питанием учащихся района составил 93%. Дотации из республиканского бюджета для социальной поддержки детей предшкольного возраста и  учащихся 1-4-х классов составляла 5,7 рубля в день на 1 ученика, а районного – 5 рублей.  100 % школьников на ступени начального образования,  охвачено горячим питанием. Содержание учащихся, проживающих в интернатах средних школ, в полном объеме финансируется  из местного бюджета.

В 2011 году в рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Бейского района на 2011 на 2013 годы» трем молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные учреждения района, были выплачены подъемные в размере 100 тысяч рублей каждому.

Начато строительство учительского дома в аале Койбалы.

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада в д. Новокурск на 75 мест.

   

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




103

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

 

человек






104

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

спортивными залами

плоскостными спортивными сооружениями

 

плавательными бассейнами

 
         

-//-

 

-//-

   

-//-

 
         

20

149,0

   

0

 
         

20

149,0

   

0

         

20

149,0

   

0

         

20

149,0

   

0

         

20

149,0

   

0

105

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

 

тыс.рублей

1660,0

885,8

729,0

765,5

803,7

 

Численность лиц, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2010 г. составил 2762 человек и возрос к уровню 2011 г. на 85 человек. В целом  в Бейском районе численность систематически занимающихся спортом, с учетом количества проживающих в районе, в процентном отношении имеет положительную динамику.

В районе действует 57 спортивных сооружений: 8 спортзалов, 2 тира, 1 стадион, 36 летних площадок и 10 приспособленных помещений.

В 2011 году проведено  74  спортивных мероприятия.  Финансовое обеспечение программы по развитию спорта в 2011 году составило 740 тысяч рублей.

Из них:

- районные спартакиады – 5;

- спортивно-массовые мероприятия среди детей и подростков – 13;

- физкультурно-спортивные мероприятия среди ветеранов и инвалидов – 4;

- соревнования по видам спорта и участие в соревнованиях республиканского уровня – 36.

Общий охват участников мероприятий - 4800 человек.

С января 2011 года начал работу новый общественный орган – Совет по физической культуре и спорту, где каждый из членов назначен  ответственным за развитие культивируемого вида спорта.

В Бейском районе наиболее развитыми являются следующие виды спорта: легкая атлетика, вольная борьба (девушки), греко-римская борьба, хоккей с мячом, волейбол, футбол. Развивается гиревой спорт и национальные виды - борьба «Курес». Есть потенциал и для развития нового направления  - конного спорта.

Важным направлением является вовлечение в систематические занятия спортом  взрослого населения. С этой целью  на базе  спортзала РДК проводятся спортчасы для трудовых коллективов организаций и предприятий. Достигнута договоренность с руководством  школ о том, чтобы  для всех желающих  вечером были раскрыты двери спортзалов. Проведены  спартакиады работников - управлений культуры, образования, здравоохранения.

 

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




106

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

в том числе введенная в действие за год

 

кв.метров

-//-

20,4

   

0,09

 

20,5

   

0,09

 

20,6

   

0,09

20,7

   

0,09

20,8

   

0,09

107

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего

в том числе введенных в действие за год

 

единиц

 

-//-

435

   

1,14

437

   

1,19

439

   

1,18

412

   

1,21

415

   

1,24

108

Объем  жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

 

общая площадь жилых помещений

 

число жилых квартир

       

кв.метров

 

единиц

             

20

       

1731,2

     

21

             

15

             

16

             

17

109

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

 
   

год

     

-//-

       

-//-

   

0

     

0

     

0

   

0

     

0

       

0

                     

0

     

0

       

0

   

0

     

0

       

0

В соответствии с ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок получения разрешения на строительство, со времени подачи застройщиком заявления, составляет не более 10 дней.

В 2010 г. план ввода жилья по району был 1500 кв. м., введено – 1723 кв. м.. В соответствии с муниципальной целевой программой «Свой дом на 2011 -2015гг.» план 2011 г. составил 1150 кв. м., введено – 1731,2 кв. м., план 2012 г. – 1200 кв. м., 2013 г – 1250 кв. м., 2014 г. – 1300 кв. м., 2015 г. – 1350 кв. м.

В 2011 г. выдано разрешений  70 разрешений на строительство жилых домов на общую площадь около 4000 кв. м. (срок ввода 2012-2020гг.). В 2012 г. уже выдано 11 площадью около 600 кв. м.

За 2011 год на территории района построено и сдано в эксплуатацию:

-21 жилой дом, общей площадью 1731,2 кв. м., при плане 1150 кв. м., что составило 150,5% к плану года,  четыре двухквартирных жилых дома для молодых специалистов сданы в с. Большой Монок, с. Куйбышево,  а. Красный Ключ и с. Табат. Закончено строительство 5-ти квартирного жилого дома в с. Бея. Завершен ремонт дамбы в с. Бея и реконструкция дороги в аалах Красный Ключ – Малый Монок, построены новый ФАП в д. Калы, музей под открытым небом с 8-ю юртами в аале Усть-Сос, завершена реконструкция ПС 500 кВт Алюминиевая под Новониколаевкой, сдан топливозаправочный пункт на промплощадке Восточно-Бейского разреза, ЛЭП к Новониколаевской школе, крепление потенциально неустойчивого массива по левому берегу плотины. На границе района установлены 3 новые стелы.

В 2012 г. планируется построить и сдать в эксплуатацию 1200 кв. м. жилья. Жилые дома и квартиры строятся на современном уровне: в доме отопление, вода, канализация, ванна, туалет, а также имеется участок под огород. Подготовлена проектно - сметная документация на строительство  детского сада на 75 мест и котельной в д. Новокурск, клуба на 100 мест в аале Маткечик, полигона для твердо-бытовых отходов в с. Бея районного значения (проект проходит экспертизу),  получено положительное заключение на проект  реконструкцию Площади Советов в с. Бея.

В настоящее время  решается вопрос о продолжении строительства Храма: ЗАО «Саянстрой» заканчивает проектно-сметную документацию на завершение работ по его достройке.

Готовятся проектно-сметная документация на строительство школы в аале Шалгиново, земельные участки под строительство детсада на 75 мест и школы на 70 мест в д. Калы. По программе «Свой дом» подготовлена проектно-сметная документация на инфраструктуру (электроснабжение и дорога) под строительство 12 домов в юго-западной части с. Бея.

По мере выделения финансовых средств планируется строительство типовых современных ФАПов в Новоенисейке, Сабинке и др. населенных пунктах района. В этом году заканчивается строительство музея в с. Бондарево, в с. Большой Монок будет построен современный стадион с беговой дорожкой, раздевалками и малыми спортивными формами.

Большая работа предстоит по ремонту и строительству водоснабжающих сетей по району, реконструкции отопительной системы. Планируется продолжить строительство домов для молодых специалистов и детей-сирот.

В настоящее время, несмотря на высокие темпы экономического развития и рост отдельных социальных показателей, повышение качества жизни граждан России является ключевым вопросом государственной политики. 

             По Соглашению о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства РХ в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г.  № 858  за 2011 год были предоставлены субсидии   9- ти семьям, из них 6 специалистам (2 специалиста управления образования, 3 специалиста учреждений здравоохранения, 1 специалист управления культуры)  на сумму 4390,2 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 2512,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета- 1404,8 тыс. рублей, из местного бюджета 472,6 тыс. рублей (4 семьи Бейского сельсовета, 1 семья Куйбышевского сельсовета, 2 семьи Табатского сельсовета, 1 семья Сабинского сельсовета, 1 семья Бондаревского сельсовета). Из 9 семей только 1 молодой специалист участвовал в строительстве нового жилья, остальные семьи приобретали жилье на вторичном рынке. По данной программе с 2011 года   субсидируется  70% нормативной стоимости жилья для граждан, проживающих в сельской местности, а для специалистов на селе процент социальных выплат подняли до 80 %. В постановлении Правительства РФ от 31.01.2009 г. № 83 «О порядке предоставления  и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов говорится о том, что состоящим на очереди семьям можно воспользоваться ипотечным кредитом и приобрести жилье, а когда подойдет очередь получения субсидии, данная сумма пойдет на погашение основного долга по кредиту (конечно, если остаток задолженности по кредиту превышает сумму субсидии, если не превышает, то гасится только   остаток задолженности по кредиту).  В настоящее время по программе стоит на очереди 66 семей, из них 15 специалистов: 7 семей Табатского с/с, 5 семей- Бондаревского с/с, 7 семей Сабинского, 2 семьи из Кирбинского   с/с, 2 семьи Куйбышевского с/с, 1 семья Новотроицкого с/с,  3 семьи Большемонокского с/с и 39 семей Бейского с/с.  В 2012 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета  по данной  программе в сумме 500 тыс. руб., что позволит в 2012 году обеспечить жильем еще 6 семей нашего района.

 По программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Бейский район на 2011г.» в 2011 году единовременные выплаты получили 2   семьи (Бейского с/с). Одна семья использовала их на приобретение, вторая семья на строительство жилого дома. Размер субсидии составил 673,0 тыс.руб., из них из федерального бюджета 196,9 тыс.рублей, из республиканского бюджета 276,2 тыс.рублей, из местного бюджета 200,0 тыс. рублей. В конце 2011 году данная программа была продлена еще на один год.

На 2012 год планируется финансирование за счет средств местного бюджета  по данной  программе на сумму 200,0 тыс. руб.   На получение выплат по  данной программе в основном подают заявления молодые семьи, у которых имеется сертификат на материнский капитал. Они обналичивают материнский капитал и получают поддержку от государства в виде субсидий в размере от 30 до 35%, (процент зависит от того, имеет ли молодая семья детей). По программе состоит в очереди на данный момент всего 4 семьи.

   

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




110

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

Процентов от числа опрошенных

         

111

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений
в многоквартирном доме

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

управление управляющей организацией частной формы собственности

управление хозяйственным обществом
с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или)

городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

 
       

Процентов

 

-//-

       

-//

   

-//-

 

-//-

     
       

100

   

0

       

100

   

0

 

0

       

100

   

98,86

       

0

   

1,14

 

0

       

100

   

98,86

       

0

   

1,14

 

0

       

100

   

98,86

       

0

   

1,14

 

0

       

100

   

98,86

       

0

   

1,14

 

0

112

Доля организаций коммунального  комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,тпло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объектов коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

%

0

0

0

0

0

113

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или)  оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ  собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

%

0

0

0

0

0

114

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

электрическая энергия

 

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

           

%

   

%

%

%

%

         

83,2

   

0

0

0

0

 
         

94,3

   

45

5

0

0

         

96

   

75

20

20

0

         

100

   

100

100

100

0

         

100

   

100

100

100

0

115

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

%

88

89,7

90

91,5

93

116

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года):

жилищного фонда

котельных

     

%

%

     

100

100

     

100

100

 
     

100

100

     

100

100

     

100

100

117

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению

 

по водоотведению

   

Единиц

Единиц

     

1,00

1,00

 
     

1,00

1,00

     

1,00

1,00

     

1,00

1,00

     

1,00

1,00

118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

 

%

0

0

0

0

0

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

 

%

0,08

12,8

18

20

21

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

 

%

0,06

0,05

0,04

0,04

0,03

 121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство – всего

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс.рублей

   

-//-

     

-//-

   

-//-

     

5436,7

   

5383,9

   

1758,2

 

0

     

9875,7

           

1890,5

   

0

     

15339

     

1903,4

         

0

     
     

1960,54

     

4593,5

   

0

     
     

2019,36

     

4823,2

   

0

     

121 (1)

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года

%

64,9

64,9

68,1

71,5

75,1

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась в 2011 году по сравнению с 2010 году на 12,72% и составила 12,8%. Данный рост обусловлен тем, что основная доля земельных участков под многоквартирными жилыми домами сформирована и поставлена на кадастровый учет. Оставшаяся доля не прошедших кадастровый учет земельных участков в районе, будет продолжена и планируется завершить в 2013-2014 годах.

В 2011 году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Бейского района были выделены финансовые средства в размере 9 млн. 372 тыс.  рублей  (в 2010г. - 10 млн.500 тыс. рублей).

 В течение отчетного периода выполнены капитальные  ремонты  котельных, тепловых, водопроводных сетей, закуплено котельное  оборудование.

МУП ЖКХ с. Новоенисейка проведен капитальный ремонт теплосетей и водопровода  по ул. Степная протяженностью 374 м, приобретен и установлен новый котел марки КВр-1,45к, что повысило производительность котельной, качество предоставляемых услуг, заметно возросла экономия потребления угля.

МУП ЖКХ «Железнодорожник» с. Кирба полностью произведена замена тепловой и водопроводной сети котельной.   

В рамках подготовки многоквартирных жилых домов к эксплуатации в зимний период была проведена большая подготовительная работа, также проведена работа по замене стояков водоснабжения,  теплоснабжения  и ряд других работ в многоквартирных жилых домах с.Бея.

Выполнение этих работ позволило получить положительную оценку от Жилищной инспекции Республики Хакасия и своевременно оформить паспорта готовности на все имеющиеся в районе многоквартирные дома.

Для улучшения состояния жилого фонда в 2012 году проводится работа и поданы заявки на софинансирование мероприятий по капитальным ремонтам жилых домов по программе реформирования ЖКХ.

В целях оптимизации деятельности предприятий ЖКХ в  2012 году основное направление  уделяется разработке  проектно-сметной документации на реконструкцию котельных, замену котельного оборудования, проектов по водоочистке,  разработан проект на строительство теплотрассы протяженностью 390 метров, что позволит  закрыть котельную № 2 «Исполком» МУП «Теплосети» с.Бея.

В настоящее время представлена заявка  на выделение денежных средств на  строительство  теплотрассы.

В целях улучшения теплоснабжения и обеспечения жителей качественным предоставлением коммунальных услуг в 2012 году запланированы ремонты по всем котельным, планируется капитальный ремонт котельных, теплотрасс в с.Бея, с. Новоенисейка, с. Кирба.     

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




123

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

 

процентов

6,9

7,35

7,35

7,35

7,35

124

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

-//-

26,3

31,2

45

47

47,8

125

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

 

-//-

101

88,5

90

95

100

126

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха

 
       

%

   

%

%

       

85,7

 

100

0

 
       

85,7

 

100

0

       

85,7

 

100

0

       

89,3

 

100

0

       

89,3

 

100

0

128

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

 

тыс.рублей

27968,7

33229,5

42143

34895

33886

129

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

-//-


3318,2




130

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

 

тыс.рублей

18261,7

18964,6

23526

23526

23724

131

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

 

процентов

0

1,45

1,0

0

0

132

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

 

-//-

0

0

0

0

0

133

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

 

-//-

39,5

61,4

61,4

61,4

61,5

134

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

 

да/нет

 

нет

нет

нет

нет

нет

135

Среднегодовая численность постоянного населения

 

тыс. человек

 

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

136

Численность населения на начало года

 

тыс. человек

 

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

137

Численность населения на конец года

 

тыс. человек

 

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

138

Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего

 

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

тыс. рублей

тыс. рублей

 

502176

 

72646

523756,7

 

29723,3

482465

   

21051

444434

   

11785

438132

   

138 (1)

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

 

-//-

504534,4

534797,9

493771

467610

473822

139

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления – всего

 

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

 

-//-

       

рублей

33819,3

     

1750,0

35557,9

       

1830,0

35152

       

1800,0

35487

       

1810,0

36266

       

1840,0

140

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

 

процентов

24,7

11,1

12,6

3,9

2,1

141

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

 

единиц

8

8

11

19

22

142

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

 

-//-

29

17

19

22

22

143

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

 

-//-

6

6

6

19

22

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) в 2011 году увеличилась на 0,45 %  в соотношении с 2010 годом в связи с увеличением образованных организаций.

Район располагает  достаточно развитой системой учреждений культуры. В 2011 году все 15 учреждений культуры  обрели статус юридического лица.  Для мобильности управления и экономии финансовых средств все библиотеки объединены в Районную межпоселенческую библиотеку и по соглашению с сельскими поселениями сельские библиотеки находятся на полном содержании за счет бюджета района. Сельские клубные учреждения поселений объединены в клубные системы во  главе с Домами культуры центральных усадеб.

На проведение строительных работ, капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений профинансировано за счет республиканского бюджета  4480,0 тыс. руб. за счет местного бюджета  1300,0 тыс. руб., за счет бюджетов сельских поселений  650,0 тыс. рублей. Произведен ремонт  Кирбинского СДК, Кальского СДК, Бондаревского СДК. В районном Доме культуры проведен капитальный ремонт клубного кафе на сумму 480 тыс. руб. и текущий ремонт отдельных помещений с суммой затрат 120,0 тыс. руб.

На территории музея «Усть-Сос» построено 2 жилых юрты, 2 музейных выставочных юрты, юрта-баня, юрта для хранения музейных фондов, дровяник и туалеты. Общее финансирование этих работ составило 1700,0 тыс. руб.

Клубные учреждения, библиотеки, музей, ДМШ пополнились новым  оборудованием, муз. инструментами, костюмами, увеличился библиотечный фонд на 7724 экземпляра. Приобретено муз.инструментов на сумму 130,0 тыс. руб. звукоаппаратуры и инструментов на 350,0 тыс. рублей, пошиты костюмы для коллективов худ.самодеятельности на общую сумму 190,0 тыс. руб.

Приобретено компьютерного оборудования, оргтехники, мультимедийного оборудования на сумму более 300,0 тыс. рублей. Для нужд УКМСиТ приобретен автомобиль «Лада-приора» стоимостью 420,0 тыс. руб.

Клубными учреждениями района проведено 4311 массовых мероприятий, на которых присутствовало 204699 зрителей.  Наиболее яркими стали: республиканский праздник «Чир Ине», проведенный в с. Бондарево; районный фестиваль народного творчества «Я эту землю Родиной зову!», в котором приняли участие 20 творческих коллективов; «Праздник Русской березки», ставший фестивалем славянских фольклорных коллективов; районный фестиваль КВН; Хакасский Обрядовый праздник «Кун Пазы» (Праздник Солнца).

            По итогам работы сельских клубных учреждений Бондаревский СДК признан лучшим сельским Домом культуры Республики Хакасия 2011 года.

В 2011 году Управление культуры, молодежи, спорта и туризма успешно работало над реализацией 12 районных муниципальных целевых программ, на исполнение которых из районного бюджета выделено 2638 тыс. руб., посредством принятия и реализации данных программ было привлечено субсидий из республиканского бюджета в сумме 2066,0 тыс. руб.

В 2012 году для улучшения материально технической базы планируется начать строительство Маткечинского клуба, завершить строительство музейного комплекса «Усть-Сос» и музея Т.Бондарева, провести ремонт ряда учреждений. Модернизация сети культурно-просветительных учреждений в 2012 году позволит организовать работу «Центра молодежных инициатив», открыть Межпоселенческую модельную библиотеку в селе Табат, открыть классы изобразительного искусства и хореографии и перевести сеть киноустановок на  мультимедийное оборудование.

Доля населения участвующих в платных культурно - досуговых мероприятиях в 2011 году составила 88,5 % и произошло уменьшение на 12,5 % за счет платных мероприятий (это вечера отдыха, концерты) в селах районах, это объяснятся тем, что в клубных учреждениях района было отключение электроэнергии, что и повлияло на снижение мероприятий.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском (муниципальном районе) от нормативной потребности:

всего в районе 25 учреждений клубного типа на сегодняшний день Маткечинский сельский клуб находится в аварийном состоянии, поэтому работают 24 учреждения клубного типа (процент выводится на основании методики определения нормативных потребностей).

В 2013 году процент обеспеченности предположительно увеличится за счет того что планируется в 2012 году начать строительство Маткечинского сельского клуба.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составляет 26,3 %.

За 2011год обратилось за содействием в трудоустройстве 903 чел.

Признанно безработными в 2011г. – 631чел.

Доля граждан, признанных безработными, от общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 2011г. составляет -70,0%.

Общий уровень безработицы составляет – 27,6%.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2012г. составляет – 1,8%. (в 2010г. – 2,9%)

В 2011 году Центр занятости работал по реализации 4-х Программ:

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Бейского района на 2011 - 2013 годы».

При содействии Центра занятости за 2011 год трудоустроено на общественные работы – 80 чел., в том числе в сельские советы -25 чел; несовершеннолетних граждан – 132 чел., в том числе в сельские советы – 84 чел.; испытывающих трудности – 10 чел., в том числе в сельские советы – 2 чел., выпускники образовательных учреждений начального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые – 3 чел. В соответствии с востребованными профессиями на рынке труда, направленно на профессиональное обучение – 80 чел. Доля трудоустроенных после прохождения профобучения - 76%, в том числе закрепились на рабочих местах 69%, трудоустроились за пределами Бейского района 38%.

Программа по реализации дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Хакасия.

В 2011 году было заключено 109 договоров с участниками Программы для трудоустройства:                                                                                                           -     -   7 безработных граждан, в другую местность. 1 чел. продолжает работать, 3 чел. после окончания трудового договора работают у индивидуальных предпринимателей.

-    12 чел. на стажировку, в том числе в сельские советы – 7 чел.

-    6 чел. на специально созданные рабочие места,

– 7 чел. направлено на профессиональную подготовку, переподготовку и  повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

- 1 женщина направлена на опережающее профессиональное обучение, работающая во вредных и тяжелых условиях.

– 60 безработных гражданина зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, в т.ч. организовали крестьянское (фермерское) хозяйство – 40 чел.  Получили субсидии на создание дополнительных рабочих мест – 50 чел.

Ведомственная целевая Программа по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Хакасия (организация общественных работ).

При содействии Центра занятости за 2011 год трудоустроено на общественные работы – 26 чел.

Долгосрочная целевая республиканская программа «Развитие трудовых ресурсов Республики Хакасия на 2011-2013 годы».

В 2011 году было заключено 5 договоров с участниками программы для трудоустройства выпускников, имеющих высшее профессиональное образование.

В течение 2011 года трудоустроено 554 чел. Процент трудоустроенных граждан, от числа обратившихся составляет – 61,4 %., в том числе на постоянную работу 30,0 %, по сравнению с 2010 годом процент трудоустроенных граждан увеличился на 21,9 %.

Для увеличения процента трудоустроенных граждан со всеми работодателями района ведется активная работа. С целью сбора вакансий сотрудники Центра занятости направляют информационные письма, посещают работодателей, принимают участие в районных мероприятиях, работают индивидуально с предпринимателями и главами КФХ. Результатом проделанной работы явилось то, что работодателями в текущем году было заявлено 822 вакансия, в том числе 87,6 % для рабочих.

Коэффициент напряженности снизился по сравнению с 2010 годом на 4,1. Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Бейского района являются: водитель автомобиля, сварщик, выставщик, жестянщик, подсобный рабочий, продавец, машинист экскаватора,  охранник, машинист бульдозера, диспетчер.

По состоянию на 01.04.2012г. на учете в Центре занятости состоит – 206 чел. и  уровень регистрируемой безработице составил – 1,96%.

За январь-март текущего года трудоустроено 52 чел., в том числе - 22 чел. на временные рабочие места (общественные работы - 10 чел., испытывающие трудности в поиске работы – 1 чел., несовершеннолетних – 4 чел., переезд в другую местность – 3 чел.). Процент трудоустроенных граждан от числа обратившихся составляет 35,1% (в 2011 г. – 22,7%).

 

Численность населения муниципального образования на 01.01.2012 года  с учетом ВПН составляет 19,4 тыс. чел., в 2011 году – 19,3 тыс. чел.,  с начала 2011 года численность населения увеличилась на 0,1 тыс.человек. Количество родившихся в 2011 году составило 334 человек и увеличилось по сравнению с 2010 годом на 30 человек. Количество умерших  в 2011 составило – 287 человек и уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 16 человек. Показатель общей смертности составил 16,2 человека на 1000 человек населения.

В 2011 году миграционный прирост населения Бейского района составил 26 человек.  Число зарегистрированных прибывших составило 908 человек и увеличилось по сравнению с 2010 годом на 330 человек. Число зарегистрированных выбывших из района составило 882 человека и увеличилось по сравнению с 2010 годом на 329 человек.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями произошло снижение показателей в связи с исключением из Реестра услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, а также услуг, оказываемых сельскими поселениями.

   

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

 

   

Ед. изм

Отчетная информация

     
     




144

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

       

тепловая энергия

           

горячая вода

         

холодная вода

 

природный газ

 
     

кВт ч на 1 проживающего

 

Гкал на 1 кв. метр общей площади

   

куб. метров на 1 проживающего

 

-//-

 

-//-

             

0,36

           

38,3

       

57,6

 

0

             

0,36

           

38,3

       

54

 

0

             

0,24

           

38,3

       

52

 

0

             

0,23

           

38,3

       

50

 

0

             

0,22

           

38,3

       

47

 

0

145

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

электрическая энергия

           

тепловая энергия

               

горячая вода

       

холодная вода

 

природный газ

 
       

кВт ч на 1 человека населения

   

Гкал на 1 человека населения

     

куб. метров на 1 человека

 

-//-

-//-

 
       

320,7

           

0,37

               

0,01

       

0,45

0

       

311,1

           

0,36

               

0,01

       

0,45

0

       

301,7

           

0,35

               

0,01

       

0,44

0

       

292,7

           

0,34

               

0,01

       

0,43

0

       

284,5

           

0,33

               

0,01

       

0,42

0

Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах произошло за счет проведения ремонтов, установки приборов учета проведения энергетического обследования.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения качества жизни населения.

 Администрациями поселений района принимается ряд мер, направленных на улучшение водоснабжения населения. Продолжаются работы по ограждению 1 пояса санитарно-защитной зоны водных источников, ремонту водопроводов и колонок во всех поселениях. Постоянно ведется работа по получению разрешений на пользование недрами. Работа в этом направлении осуществляется в рамках муниципальных целевых программ “Чистая вода”, которые действуют практически во всех поселениях района. Основной целью программ является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.

В рамках районной программы “Чистая вода” в 2011 году на исполнение мероприятий заложены денежные средства  в размере 1 млн. 100 тыс.рублей, из них выделены денежные средства в размере 100 тыс.рублей и произведен капитальный ремонт водопровода по ул.Молодежная д.Новокурск, выделены денежные средствам в размере 420 тыс. рублей  на проведение  изыскательских работ Новокурского водопровода,   приобретена водонапорная башня в с.Бондарево стоимостью 480 тыс.рублей, проводится мониторинг по качеству предоставляемой населению воды, проводятся текущие ремонты.

В целях улучшения водоснабжения жителей района в 2011году  большая работа проведена по разработке проектно-сметной документации. Разработана проектно-сметная документация на строительство нового водопровода в д. Новокурск, стоимость которого составляет в пределах 36 млн. рублей.  Подана заявка на финансирование данного строительства.

Выделены денежные средства в размере 100 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации на бурение скважин в с.Бондарево, с.Куйбышево, подана заявка на финансирование строительства данных объектов.

В  2012году  и последующих годах работа в данном направлении будет продолжена. Планируется разработка проектно-сметной документации по строительству водоочистки на водопроводы с.Бея,  с.Бондарево, с.Сабинки, с.Куйбышево, с.Табат, с.Новотроицкое, что позволит в дальнейшем повысить качество предоставляемой воды населению.

В 2010 году принята муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2010- 2015 годы, согласно которой запланированы мероприятия по установке счетчиков учета тепловой энергии на имеющиеся котельные, энергетическое обследование  объектов ЖКХ и другие мероприятия по энергосбережению в соответствии с требованиями Федерального закона №261 “Об энергосбережении”.

В результате выполненных мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии экономия бюджетных средств за два месяца 2011 года составила  651 тыс. руб..

             

Целью настоящей методики является определение единых методических подходов к организации мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Бейского района для оценки эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления.
           Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и др.) для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг и увеличения заработной платы работников бюджетной сферы Бейского района.

Просмотров:

сегодня: 1, Всего: 106.

Файлы

doklad11.doc

doklad11.doc